Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | Realizar auditoría financiera considerando las políticas contables de LA CÁMARA, Normas Internacionales de Auditoría aplicables (NIA), el Manual Financiero y demás reglamentos internos que regulan la gestión financiera, aplicando las pruebas requeridas para validar las cifras de la información financiera del periodo comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta (30) de septiembre del año 2025, lo anterior con el objetivo de conocer el nivel de cumplimiento de la normatividad aplicable a los sistemas financieros y el control interno contable de LA CÁMARA, y verificar que la información financiera de la Entidad esté libre de incorrección material, así como obtener recomendaciones de mejora. De igual manera, verificar el cumplimiento del control interno contable de LA CÁMARA conforme a las políticas contables de la misma, Normas Internacionales de Auditoría aplicables (NIA), el Manual de Control Interno y el Manual Financiero, según lo establecido en los términos de invitación de fecha de apertura cuatro (04) de septiembre de 2025, y la propuesta de fecha nueve (09) de septiembre de 2025, los cuales hacen parte del presente contrato. |
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| Cuantia | $17,850,000 |
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| Vigencia | Se recomienda participar antes de: 2025-11-26 |
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| Entidad | CAUCA - CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA ResúmenBuscar |
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| Municipio | Cauca: Popayán ResúmenBuscar |
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| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
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| Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
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| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
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| Fecha de Detección | 2025-11-05 19:48:07 |
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| Cód. Secop 1 | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Número del Proceso | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Fecha | 2025-11-05 |
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| Última Revisión | 2025-11-05 |
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