| #/Detalle | Objeto | Tipo | Estado | Entidad | Municipio(s) | Cuantia | Evento | Fecha Evento | Detección |
| CO1.NTC.8389636 Secop 2 | TRANSAR LAS DIFERENCIAS RESPECTO AL PAGO DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS FEED945 Y FEED946, EXPEDIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE DEL 09 DE ENERO DEL 2024 | Convocado | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS CAFUCHES S.A.E.S.P | Meta: San Martín | $158,729,790 | Fecha de Carga en el Sistema | 2025-07-04 | 2025-07-05 |
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