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Autorizaciones objeta correctamente - Caldas - hospital san lorenzo de supia Fuente: Secop 1

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Resúmen del Contrato o Licitación

ObjetoEl contratista realizará en favor del Hospital, las siguientes tareas: Coordinador del Area de Facturación, realizando las siguientes actividades: 1) Confirmar comprobantes de servicio facturado por los auxiliares. 2) verificar los soportes de los comprobantes de los servicios facturados, como resultados hojas de tratamiento, registro de autorizaciones, entre otros. 3) Liquidar las cuentas al finalizar el proceso de facturación de cada mes, que consiste en realizar factura de venta, cuyo valor debe estar plenamente acorde con los soportes enviados para la EPS del régimen contributivo; o de acuerdo a los usuarios cargados en bases de datos para cada EPS del régimen subsidiado. 4) Generar RIPS para enviar a cada EPS y entidades a las que se les genere factura de cobro en medio magnético o por la plataforma de cada entidad según el caso, anexo a las facturas y soportes. 5) Validar y corregir posibles errores o inconsistencias de los RIPS. 6) Recibir y dar trámite a las glosas y devoluciones que presenten las ES y las diferentes aseguradoras a las que se les facture, proceso en el cual se acepta u objeta la glosa. 7) Soportar correctamente la objeción de las glosas anexando la documentación necesaria. 8) Llevar registro de las glosas o devoluciones recibidas en el cual se relaciona el número de la factura, EPS, valor glosa, valor objetado y valor aceptado. 9) Brindar capacitación al personal del área de facturación, con el fin de
Cuantia$1,800,000
VigenciaEste proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos.
EntidadCALDAS - HOSPITAL SAN LORENZO DE SUPIA ResúmenBuscar
MunicipioCaldas: Supía ResúmenBuscar
EstadoConvocado ResúmenBuscar
TipoContratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar
Fecha de Detección2017-12-02 16:18:18
Cód. Secop 117-12-7371637
Número del Proceso503-2017
Fecha2017-12-02
Última Revisión2020-11-14
Página Oficial del Proceso514 RelacionadosAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Tipo de ProcesoContratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del ProcesoConvocado
Asociado al Acuerdo de PazNo
Causal de Otras Formas de Contratación DirectaPrestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)
Régimen de ContrataciónEstatuto General de Contratación
Grupo[F] Servicios
Segmento[84] Servicios Financieros y de Seguros
Familia[8411] Servicios de contabilidad y auditorias
Clase[841115] Servicios contables
Detalle y Cantidad del Objeto a ContratarEl contratista realizará en favor del Hospital, las siguientes tareas: Coordinador del Area de Facturación, realizando las siguientes actividades: 1) Confirmar comprobantes de servicio facturado por los auxiliares. 2) verificar los soportes de los comprobantes de los servicios facturados, como resultados hojas de tratamiento, registro de autorizaciones, entre otros. 3) Liquidar las cuentas al finalizar el proceso de facturación de cada mes, que consiste en realizar factura de venta, cuyo valor debe estar plenamente acorde con los soportes enviados para la EPS del régimen contributivo; o de acuerdo a los usuarios cargados en bases de datos para cada EPS del régimen subsidiado. 4) Generar RIPS para enviar a cada EPS y entidades a las que se les genere factura de cobro en medio magnético o por la plataforma de cada entidad según el caso, anexo a las facturas y soportes. 5) Validar y corregir posibles errores o inconsistencias de los RIPS. 6) Recibir y dar trámite a las glosas y devoluciones que presenten las ES y las diferentes aseguradoras a las que se les facture, proceso en el cual se acepta u objeta la glosa. 7) Soportar correctamente la objeción de las glosas anexando la documentación necesaria. 8) Llevar registro de las glosas o devoluciones recibidas en el cual se relaciona el número de la factura, EPS, valor glosa, valor objetado y valor aceptado. 9) Brindar capacitación al personal del área de facturación, con el fin de
Cuantía a Contratar$ 1,800,000
Moneda de PagoPeso Colombiano
Tipo de ContratoPrestación de Servicios
Departamento y Municipio de EjecuciónCaldas : Supía
Correo Electrónicohospitalsupia@yahoo.es

Hitos

Creación de Proceso02 de December de 2017 09:54 A.M.

Documentos

Ver DocumentoDocumento del ProcesoCONTRATO 503-201702-12-2017 09:54 AM

Respaldos Presupuestales

TipoNúmeroCuantía
CDP2017817$ 1,800,000