Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | El contratista realizará en favor del Hospital, las siguientes tareas: Coordinador del Area de Facturación, realizando las siguientes actividades: 1) Confirmar comprobantes de servicio facturado por los auxiliares. 2) verificar los soportes de los comprobantes de los servicios facturados, como resultados hojas de tratamiento, registro de autorizaciones, entre otros. 3) Liquidar las cuentas al finalizar el proceso de facturación de cada mes, que consiste en realizar factura de venta, cuyo valor debe estar plenamente acorde con los soportes enviados para la EPS del régimen contributivo; o de acuerdo a los usuarios cargados en bases de datos para cada EPS del régimen subsidiado. 4) Generar RIPS para enviar a cada EPS y entidades a las que se les genere factura de cobro en medio magnético o por la plataforma de cada entidad según el caso, anexo a las facturas y soportes. 5) Validar y corregir posibles errores o inconsistencias de los RIPS. 6) Recibir y dar trámite a las glosas y devoluciones que presenten las ES y las diferentes aseguradoras a las que se les facture, proceso en el cual se acepta u objeta la glosa. 7) Soportar correctamente la objeción de las glosas anexando la documentación necesaria. 8) Llevar registro de las glosas o devoluciones recibidas en el cual se relaciona el número de la factura, EPS, valor glosa, valor objetado y valor aceptado. 9) Brindar capacitación al personal del área de facturación, con el fin de |
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Cuantia | $1,800,000 |
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Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
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Entidad | CALDAS - HOSPITAL SAN LORENZO DE SUPIA ResúmenBuscar |
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Municipio | Caldas: Supía ResúmenBuscar |
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Estado | Convocado ResúmenBuscar |
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Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
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Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
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Fecha de Detección | 2017-12-02 16:18:18 |
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Cód. Secop 1 | 17-12-7371637 |
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Número del Proceso | 503-2017 |
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Fecha | 2017-12-02 |
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Última Revisión | 2020-11-14 |
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Página Oficial del Proceso514 RelacionadosAplicar en SECOP |
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Entrada No. 1Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
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Estado del Proceso | Convocado |
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Asociado al Acuerdo de Paz | No |
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Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
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Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
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Grupo | [F] Servicios |
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Segmento | [84] Servicios Financieros y de Seguros |
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Familia | [8411] Servicios de contabilidad y auditorias |
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Clase | [841115] Servicios contables |
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Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | El contratista realizará en favor del Hospital, las siguientes tareas: Coordinador del Area de Facturación, realizando las siguientes actividades: 1) Confirmar comprobantes de servicio facturado por los auxiliares. 2) verificar los soportes de los comprobantes de los servicios facturados, como resultados hojas de tratamiento, registro de autorizaciones, entre otros. 3) Liquidar las cuentas al finalizar el proceso de facturación de cada mes, que consiste en realizar factura de venta, cuyo valor debe estar plenamente acorde con los soportes enviados para la EPS del régimen contributivo; o de acuerdo a los usuarios cargados en bases de datos para cada EPS del régimen subsidiado. 4) Generar RIPS para enviar a cada EPS y entidades a las que se les genere factura de cobro en medio magnético o por la plataforma de cada entidad según el caso, anexo a las facturas y soportes. 5) Validar y corregir posibles errores o inconsistencias de los RIPS. 6) Recibir y dar trámite a las glosas y devoluciones que presenten las ES y las diferentes aseguradoras a las que se les facture, proceso en el cual se acepta u objeta la glosa. 7) Soportar correctamente la objeción de las glosas anexando la documentación necesaria. 8) Llevar registro de las glosas o devoluciones recibidas en el cual se relaciona el número de la factura, EPS, valor glosa, valor objetado y valor aceptado. 9) Brindar capacitación al personal del área de facturación, con el fin de |
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Cuantía a Contratar | $ 1,800,000 |
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Moneda de Pago | Peso Colombiano |
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Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
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Departamento y Municipio de Ejecución | Caldas : Supía |
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Correo Electrónico | hospitalsupia@yahoo.es |
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HitosCreación de Proceso | 02 de December de 2017 09:54 A.M. |
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DocumentosVer Documento | Documento del Proceso | CONTRATO 503-2017 | 02-12-2017 09:54 AM |
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Respaldos PresupuestalesTipo | Número | Cuantía |
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CDP | 2017817 | $ 1,800,000 |
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