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Portaminas sacapuntas ml recargable - Caldas - institución educativa san francisco de paula Fuente: Secop 1

Acceso TOTAL desde $25,000. Consulta Planes y Tarifas Iniciar Sesión

Resúmen del Contrato o Licitación

ObjetoBISTURI CANTIDAD 9 UNIDADES BORRADOR L AZUL NATA 1 CAJA CARTULINA BRISTOL OFICIO PAQ *100 BLANCA CANTIDAD 7 CINTA EMPAQUE 48*100 TESA UNIDAD 8 CLIP MARIPOSA *50 19 CAJAS CLIP TRITON WINGO *100 26 UNIDADES CORRECTOR LAPIZ KORES*10 CANTIDAD 14 UNIDADES GRAPA COBRIZ *5000 UNIDAD 7 GANCHO LEG PLASTICO *20 UNIDADES CANTIDAD 16 PAQUETES RESMA TAMAÑO CARTA FOTOCOPIA* 10 UNIDADES CAJA 2 RESMA TAMAÑO OFICIO FOTOCOPIA*10 UNIDADES CAJA 5 LAPIZ No 2 CAJA * 12 UNIDADES PAQ 3 MARC 420 PELIKAN NEGRO UNIDAD 60 MARC 420 PELIKAN ROJO UNIDAD 100 MINAS 2MM STAUD POINT * TUBITOS UND 12 PERFO INDUS REF 98FO 40 /50 HJS CANTIDAD 2 PINCEL PELO CAMELLO No 6 PLANO CANTIDAD 25 PINCEL PELO CAMELLO No 8 PLANO CANTIDAD 25 PORTAMINAS 2 MM ST 3752 BENS *UND 12 RE SALTADOR MARK 2 UNIDAD 60 SACAPUNTAS SHAKER * 2C UNID 9 MARCADOR SHARPIE P FINA NEGRO UNIDAD 24 TIJERA 17 CMS 6 UNIDAD 3 TINTA P/MARC RECARG TRAZO 30 ML UNIDAD 66 VINILO PARCH *125 CC NEGRO UNIDAD 30 MARCADOR BORRAS TRAZO RECARGABLE NEGRO CANTIDAD 66 MARCADOR BORRABLE TRAZO COLORES CANTIDAD 66
Cuantia$2,500,000
VigenciaProceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
EntidadCALDAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAULA ResúmenBuscar
MunicipioCaldas: Chinchiná ResúmenBuscar
EstadoCelebrado ResúmenBuscar
TipoRégimen Especial ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar
Fecha de Detección2017-07-31 17:00:16
Cód. Secop 117-4-6874980
Número del Proceso49
Fecha2017-08-24
Última Revisión2021-04-20
Página Oficial del Proceso235 RelacionadosAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Tipo de ProcesoRégimen Especial
Estado del ProcesoCelebrado
Asociado al Acuerdo de PazNo
Régimen de ContrataciónEDUCACION
Grupo[E] Productos de Uso Final
Segmento[44] Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros
Familia[4412] Suministros de oficina
Clase[441216] Suministros de escritorio
Detalle y Cantidad del Objeto a ContratarBISTURI CANTIDAD 9 UNIDADES
BORRADOR L AZUL NATA 1 CAJA
CARTULINA BRISTOL OFICIO PAQ *100 BLANCA CANTIDAD 7
CINTA EMPAQUE 48*100 TESA UNIDAD 8
CLIP MARIPOSA *50 19 CAJAS
CLIP TRITON WINGO *100 26 UNIDADES
CORRECTOR LAPIZ KORES*10 CANTIDAD 14 UNIDADES
GRAPA COBRIZ *5000 UNIDAD 7
GANCHO LEG PLASTICO *20 UNIDADES CANTIDAD 16 PAQUETES
RESMA TAMAÑO CARTA FOTOCOPIA* 10 UNIDADES CAJA 2
RESMA TAMAÑO OFICIO FOTOCOPIA*10 UNIDADES CAJA 5
LAPIZ No 2 CAJA * 12 UNIDADES PAQ 3
MARC 420 PELIKAN NEGRO UNIDAD 60
MARC 420 PELIKAN ROJO UNIDAD 100
MINAS 2MM STAUD POINT * TUBITOS UND 12
PERFO INDUS REF 98FO 40 /50 HJS CANTIDAD 2
PINCEL PELO CAMELLO No 6 PLANO CANTIDAD 25
PINCEL PELO CAMELLO No 8 PLANO CANTIDAD 25
PORTAMINAS 2 MM ST 3752 BENS *UND 12
RE SALTADOR MARK 2 UNIDAD 60
SACAPUNTAS SHAKER * 2C UNID 9
MARCADOR SHARPIE P FINA NEGRO UNIDAD 24
TIJERA 17 CMS 6 UNIDAD 3
TINTA P/MARC RECARG TRAZO 30 ML UNIDAD 66
VINILO PARCH *125 CC NEGRO UNIDAD 30
MARCADOR BORRAS TRAZO RECARGABLE NEGRO CANTIDAD 66
MARCADOR BORRABLE TRAZO COLORES CANTIDAD 66
Cuantía a Contratar$ 2,500,000
Moneda de PagoPeso Colombiano
Tipo de ContratoSuministro
Departamento y Municipio de EjecuciónCaldas : Chinchiná
Departamento y Municipio de Obtención de DocumentosCaldas : Chinchiná
Dirección Física de Obtención de Documentos del Procesocra 4 calle 16 esquina
Departamento y Municipio de Entrega DocumentosCaldas : Chinchiná
Dirección Física de Entrega de Documentos del Procesocra 4 calle 16 esquina
Fecha y Hora de Apertura del Proceso31-07-2017 09:00 a.m.
Correo Electrónicodepaula.sanfrancisco@gmail.com
Estado del ContratoCelebrado
Objeto del ContratoBISTURI CANTIDAD 9 UNIDADES
BORRADOR L AZUL NATA 1 CAJA
CARTULINA BRISTOL OFICIO PAQ *100 BLANCA CANTIDAD 7
CINTA EMPAQUE 48*100 TESA UNIDAD 8
CLIP MARIPOSA *50 19 CAJAS
CLIP TRITON WINGO *100 26 UNIDADES
CORRECTOR LAPIZ KORES*10 CANTIDAD 14 UNIDADES
GRAPA COBRIZ *5000 UNIDAD 7
GANCHO LEG PLASTICO *20 UNIDADES CANTIDAD 16 PAQUETES
RESMA TAMAÑO CARTA FOTOCOPIA* 10 UNIDADES CAJA 2
RESMA TAMAÑO OFICIO FOTOCOPIA*10 UNIDADES CAJA 5
LAPIZ No 2 CAJA * 12 UNIDADES PAQ 3
MARC 420 PELIKAN NEGRO UNIDAD 60
MARC 420 PELIKAN ROJO UNIDAD 100
MINAS 2MM STAUD POINT * TUBITOS UND 12
PERFO INDUS REF 98FO 40 /50 HJS CANTIDAD 2
PINCEL PELO CAMELLO No 6 PLANO CANTIDAD 25
PINCEL PELO CAMELLO No 8 PLANO CANTIDAD 25
PORTAMINAS 2 MM ST 3752 BENS *UND 12
RE SALTADOR MARK 2 UNIDAD 60
SACAPUNTAS SHAKER * 2C UNID 9
MARCADOR SHARPIE P FINA NEGRO UNIDAD 24
TIJERA 17 CMS 6 UNIDAD 3
TINTA P/MARC RECARG TRAZO 30 ML UNIDAD 66
VINILO PARCH *125 CC NEGRO UNIDAD 30
MARCADOR BORRAS TRAZO RECARGABLE NEGRO CANTIDAD 66
MARCADOR BORRABLE TRAZO COLORES CANTIDAD 66
Cuantía Definitiva del Contrato$2,500,600.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
País y Departamento/Provincia de ubicación del ContratistaColombia : Caldas
Nombre del Representante Legal del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del Representante LegalCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Sexo representante legar del contratista
Valor Contrato Interventoría Externa$.00
Fecha de Firma del Contrato24 de agosto de 2017
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato24 de agosto de 2017
Plazo de Ejecución del Contrato1 Días
Destinación del GastoInversión
Fuentes de FinanciaciónFuente
Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal

Hitos

Creación de Proceso31 de July de 2017 10:32 A.M.
Celebración de Contrato11 de September de 2017 10:04 A.M.

Documentos

Ver DocumentoContrato11-09-2017 10:04 AM