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Auditorías rendicióanticorrupció - Antioquia - institución universitaria colegio mayor de antioquia - medellín Fuente: Secop 1

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Resúmen del Contrato o Licitación

Objetose obliga a apoyar las funciones de la Oficina de Control Interno en la planeación, realización de auditorías, en la verificación y evaluación al cumplimiento de los procedimientos de las diferentes dependencias, al seguimiento de los Sistemas Integrales de la Institución y a las demás actividades que se requieran para el funcionamiento de la Oficina de Control Interno, desarrollando las siguientes actividades a saber: 1) realizar auditorías financieras y administrativas en la institución. 2) Apoyo en la elaboración y rendición a los agentes externos 3) Apoyo en la gestión administrativa. 4) Seguimiento y control de riesgos (política institucional de riesgo). 5) Actualización, evaluación, medición y control del proceso de control interno. 7) Custodiar y velar por la seguridad del inventario de la Institución, que se encuentra bajo su responsabilidad. 8) Apoyo a las demás actividades que se requieran en el desarrollo del objeto misional de la Oficina de Control interno. 9) Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 10) Seguimiento a la implementación Código Buen Gobierno
Cuantia$29,126,548
VigenciaProceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
EntidadANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN ResúmenBuscar
MunicipioAntioquia: Medellín ResúmenBuscar
EstadoCelebrado ResúmenBuscar
TipoContratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar
Fecha de Detección2016-10-05 01:34:07
Cód. Secop 114-12-2306975
Número del ProcesoPSN0106-14
Fecha2014-01-08
Última Revisión2021-06-17
Página Oficial del Proceso17558 RelacionadosAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Tipo de ProcesoContratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del ProcesoCelebrado
Asociado al Acuerdo de PazNo
Causal de Otras Formas de Contratación DirectaPrestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)
Régimen de ContrataciónEstatuto General de Contratación
Grupo[F] Servicios
Segmento[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratarse obliga a apoyar las funciones de la Oficina de Control Interno en la planeación, realización de auditorías, en la verificación y evaluación al cumplimiento de los procedimientos de las diferentes dependencias, al seguimiento de los Sistemas Integrales de la Institución y a las demás actividades que se requieran para el funcionamiento de la Oficina de Control Interno, desarrollando las siguientes actividades a saber: 1) realizar auditorías financieras y administrativas en la institución. 2) Apoyo en la elaboración y rendición a los agentes externos 3) Apoyo en la gestión administrativa. 4) Seguimiento y control de riesgos (política institucional de riesgo). 5) Actualización, evaluación, medición y control del proceso de control interno. 7) Custodiar y velar por la seguridad del inventario de la Institución, que se encuentra bajo su responsabilidad. 8) Apoyo a las demás actividades que se requieran en el desarrollo del objeto misional de la Oficina de Control interno. 9) Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 10) Seguimiento a la implementación Código Buen Gobierno
Cuantía a Contratar$ 29,126,548
Tipo de ContratoPrestación de Servicios
Departamento y Municipio de EjecuciónAntioquia : Medellín
Correo Electrónicosecgeneral@colmayor.edu.co
Estado del ContratoCelebrado
Objeto del Contratose obliga a apoyar las funciones de la Oficina de Control Interno en la planeación, realización de auditorías, en la verificación y evaluación al cumplimiento de los procedimientos de las diferentes dependencias, al seguimiento de los Sistemas Integrales de la Institución y a las demás actividades que se requieran para el funcionamiento de la Oficina de Control Interno, desarrollando las siguientes actividades a saber: 1) realizar auditorías financieras y administrativas en la institución. 2) Apoyo en la elaboración y rendición a los agentes externos 3) Apoyo en la gestión administrativa. 4) Seguimiento y control de riesgos (política institucional de riesgo). 5) Actualización, evaluación, medición y control del proceso de control interno. 7) Custodiar y velar por la seguridad del inventario de la Institución, que se encuentra bajo su responsabilidad. 8) Apoyo a las demás actividades que se requieran en el desarrollo del objeto misional de la Oficina de Control interno. 9) Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 10) Seguimiento a la implementación Código Buen Gobierno
Cuantía Definitiva del Contrato$29,126,548.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
País y Departamento/Provincia de ubicación del ContratistaColombia : Antioquia
Nombre del Representante Legal del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del Representante LegalCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Sexo representante legar del contratista
Valor Contrato Interventoría Externa$.00
Fecha de Firma del Contrato08 de enero de 2014
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato08 de enero de 2014
Plazo de Ejecución del Contrato358 Días
Destinación del Gasto
Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal

Hitos

Creación de Proceso27 de January de 2014 03:49 P.M.

Documentos

Ver DocumentoContrato27-01-2014 03:49 PM