Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | EL CONTRATISTA se obliga, mediante el presente contrato, a prestar los servicios de Revisoría Fiscal a LA PREVISORA S.A, rindiendo los informes que en tal calidad le impongan la Ley y los organismos de control pertinentes, así como a expedir las certificaciones requeridas por entidades externas en cumplimiento de su función. La Revisoría Fiscal contempla como mínimo: Auditoria Financiera: Dirigida a establecer la razonabilidad de las Cifras y revelaciones contenidas en los estados financieros a diciembre de 2010. Auditoria de Cumplimiento: Para verificar que las transacciones de la compañía se ajusten a las disposiciones legales que le son aplicables.  Auditoria de Control Interno: Orientada a analizar que en la compañía se cuente con los controles adecuados que garanticen la salvaguardia de los activos propios y de terceros, que dichos controles se estén ejecutando apropiadamente y reduzcan o  minimicen los riesgos existentes; y que por lo tanto, permitan la emisión de la información financiera confiable. Elementos que se consideran para el proceso de control interno y procesos de contabilización: 1) Ambiente de Control;  2) Evaluación de Riesgos;  3) Información y Comunicación;   4- Actividades de Control;   5) Supervisión. PARÁGRAFO: La propuesta presentada por EL CONTRATISTA el 24 de junio de 2010, hace parte integral del presente contrato. | 
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 | Cuantia | $708,105,760 | 
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 | Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. | 
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 | Entidad | LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS ResúmenBuscar | 
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 | Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar | 
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 | Estado | Celebrado ResúmenBuscar | 
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 | Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar | 
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 | Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar | 
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 | Fecha de Detección | 2016-10-05 01:34:07 | 
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 | Cód. Secop 1 | 13-4-1758163 | 
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 | Número del Proceso | 051 DE 2010 | 
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 | Fecha | 2010-09-13 | 
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 | Última Revisión | 2020-09-11 | 
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 | Página Oficial del Proceso556 RelacionadosAplicar en SECOP | 
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Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Régimen Especial | 
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 | Estado del Proceso | Celebrado | 
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 | Régimen de Contratación | Régimen Especial | 
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 | Grupo | [F] Servicios | 
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 | Segmento | [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 
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 | Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | EL CONTRATISTA se obliga, mediante el presente contrato, a prestar los servicios de Revisoría Fiscal a LA PREVISORA S.A, rindiendo los informes que en tal calidad le impongan la Ley y los organismos de control pertinentes, así como a expedir las certificaciones requeridas por entidades externas en cumplimiento de su función. La Revisoría Fiscal contempla como mínimo: Auditoria Financiera: Dirigida a establecer la razonabilidad de las Cifras y revelaciones contenidas en los estados financieros a diciembre de 2010. Auditoria de Cumplimiento: Para verificar que las transacciones de la compañía se ajusten a las disposiciones legales que le son aplicables.  Auditoria de Control Interno: Orientada a analizar que en la compañía se cuente con los controles adecuados que garanticen la salvaguardia de los activos propios y de terceros, que dichos controles se estén ejecutando apropiadamente y reduzcan o  minimicen los riesgos existentes; y que por lo tanto, permitan la emisión de la información financiera confiable. Elementos que se consideran para el proceso de control interno y procesos de contabilización: 1) Ambiente de Control;  2) Evaluación de Riesgos;  3) Información y Comunicación;   4- Actividades de Control;   5) Supervisión. PARÁGRAFO: La propuesta presentada por EL CONTRATISTA el 24 de junio de 2010, hace parte integral del presente contrato. | 
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 | Cuantía a Contratar | $ 155,092,000 | 
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 | Tipo de Contrato | Prestación de Servicios | 
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 | Beneficios e impactos | Bogotá D.C. | 
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 | Correo Electrónico | mariaclaudia.bejarano@previsora.gov.co | 
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 | Estado del Contrato | Celebrado | 
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 | Objeto del Contrato | EL CONTRATISTA se obliga, mediante el presente contrato, a prestar los servicios de Revisoría Fiscal a LA PREVISORA S.A, rindiendo los informes que en tal calidad le impongan la Ley y los organismos de control pertinentes, así como a expedir las certificaciones requeridas por entidades externas en cumplimiento de su función. La Revisoría Fiscal contempla como mínimo: Auditoria Financiera: Dirigida a establecer la razonabilidad de las Cifras y revelaciones contenidas en los estados financieros a diciembre de 2010. Auditoria de Cumplimiento: Para verificar que las transacciones de la compañía se ajusten a las disposiciones legales que le son aplicables.  Auditoria de Control Interno: Orientada a analizar que en la compañía se cuente con los controles adecuados que garanticen la salvaguardia de los activos propios y de terceros, que dichos controles se estén ejecutando apropiadamente y reduzcan o  minimicen los riesgos existentes; y que por lo tanto, permitan la emisión de la información financiera confiable. Elementos que se consideran para el proceso de control interno y procesos de contabilización: 1) Ambiente de Control;  2) Evaluación de Riesgos;  3) Información y Comunicación;   4- Actividades de Control;   5) Supervisión. PARÁGRAFO: La propuesta presentada por EL CONTRATISTA el 24 de junio de 2010, hace parte integral del presente contrato. | 
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 | Cuantía Definitiva del Contrato | $431,598,880.00     Peso Colombiano | 
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 | Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
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 | Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
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 | Población beneficiada | Colombia : Bogotá D.C. | 
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 | Dirección Física del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
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 | Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
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 | Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). | 
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 | Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 | 
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 | Fecha de Firma del Contrato | 13 de septiembre de 2010 | 
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 | Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 22 de septiembre de 2010 | 
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 | Plazo de Ejecución del Contrato | 19 Meses | 
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 | Destinación del Gasto |  | 
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Hitos| Adición al contrato | 25 de June      de 2013  04:35 P.M. | 
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 | Creación de Proceso | 25 de June      de 2013  04:33 P.M. | 
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Documentos | 
Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía | 
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 | CDP | 2389 DEL 30 DE AGOSTO DE 2010 | $ 68,123,333 |  | VF | 41 DEL 26 DE AGOSTO DE 2010 | $ 65,576,666 |  | CDP | 1253 DEL 19 DE ABRIL DE 2011 | $ 158,912,000 |  | VF | 17 DEL 19 DE ABRIL DE 2011 | $ 79,456,000 |  
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