Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | EL CONTRATISTA se obliga, mediante el presente contrato, a prestar los servicios de Revisoría Fiscal a LA PREVISORA S.A, rindiendo los informes que en tal calidad le impongan la Ley y los organismos de control pertinentes, así como a expedir las certificaciones requeridas por entidades externas en cumplimiento de su función. La Revisoría Fiscal contempla como mínimo: Auditoria Financiera: Dirigida a establecer la razonabilidad de las Cifras y revelaciones contenidas en los estados financieros a diciembre de 2012. Auditoria de Cumplimiento: Para verificar que las transacciones de la compañía se ajusten a las disposiciones legales que le son aplicables. Auditoria de Control Interno: Orientada a analizar que en la compañía se cuente con los controles adecuados que garanticen la salvaguarda de los activos propios y de terceros, que dichos controles se estén ejecutando apropiadamente y reduzcan o minimicen los riesgos existentes; y que por lo tanto, permitan la emisión de la información financiera confiable. Elementos que se consideran para el proceso de control interno y procesos de contabilización: 1) Ambiente de Control; 2) Evaluación de Riesgos; 3) Información y Comunicación; 4-) Actividades de Control; 5) Supervisión. PARÁGRAFO: La propuesta presentada por EL CONTRATISTA el 24 de enero de 2012, hace parte integral del presente contrato. |
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Cuantia | $279,318,720 |
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Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
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Entidad | LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS ResúmenBuscar |
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Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
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Estado | Celebrado ResúmenBuscar |
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Tipo | Régimen Especial ResúmenBuscar |
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Tipo de Fecha | Fecha de Celebración del Primer Contrato ResúmenBuscar |
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Fecha de Detección | 2016-10-05 01:34:07 |
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Cód. Secop 1 | 13-4-1826644 |
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Número del Proceso | 018 DE 2012 |
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Fecha | 2012-05-03 |
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Última Revisión | 2016-11-01 |
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Página Oficial del Proceso556 RelacionadosAplicar en SECOP |
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Entrada No. 1Tipo de Proceso | Régimen Especial |
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Estado del Proceso | Celebrado |
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Régimen de Contratación | Régimen Especial |
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Grupo | [F] Servicios |
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Segmento | [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos |
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Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | EL CONTRATISTA se obliga, mediante el presente contrato, a prestar los servicios de Revisoría Fiscal a LA PREVISORA S.A, rindiendo los informes que en tal calidad le impongan la Ley y los organismos de control pertinentes, así como a expedir las certificaciones requeridas por entidades externas en cumplimiento de su función. La Revisoría Fiscal contempla como mínimo: Auditoria Financiera: Dirigida a establecer la razonabilidad de las Cifras y revelaciones contenidas en los estados financieros a diciembre de 2012. Auditoria de Cumplimiento: Para verificar que las transacciones de la compañía se ajusten a las disposiciones legales que le son aplicables. Auditoria de Control Interno: Orientada a analizar que en la compañía se cuente con los controles adecuados que garanticen la salvaguarda de los activos propios y de terceros, que dichos controles se estén ejecutando apropiadamente y reduzcan o minimicen los riesgos existentes; y que por lo tanto, permitan la emisión de la información financiera confiable. Elementos que se consideran para el proceso de control interno y procesos de contabilización: 1) Ambiente de Control; 2) Evaluación de Riesgos; 3) Información y Comunicación; 4-) Actividades de Control; 5) Supervisión. PARÁGRAFO: La propuesta presentada por EL CONTRATISTA el 24 de enero de 2012, hace parte integral del presente contrato. |
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Cuantía a Contratar | $ 279,318,720 |
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Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
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Beneficios e impactos | Bogotá D.C. |
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Correo Electrónico | mariaclaudia.bejarano@previsora.gov.co |
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Estado del Contrato | Celebrado |
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Objeto del Contrato | EL CONTRATISTA se obliga, mediante el presente contrato, a prestar los servicios de Revisoría Fiscal a LA PREVISORA S.A, rindiendo los informes que en tal calidad le impongan la Ley y los organismos de control pertinentes, así como a expedir las certificaciones requeridas por entidades externas en cumplimiento de su función. La Revisoría Fiscal contempla como mínimo: Auditoria Financiera: Dirigida a establecer la razonabilidad de las Cifras y revelaciones contenidas en los estados financieros a diciembre de 2012. Auditoria de Cumplimiento: Para verificar que las transacciones de la compañía se ajusten a las disposiciones legales que le son aplicables. Auditoria de Control Interno: Orientada a analizar que en la compañía se cuente con los controles adecuados que garanticen la salvaguarda de los activos propios y de terceros, que dichos controles se estén ejecutando apropiadamente y reduzcan o minimicen los riesgos existentes; y que por lo tanto, permitan la emisión de la información financiera confiable. Elementos que se consideran para el proceso de control interno y procesos de contabilización: 1) Ambiente de Control; 2) Evaluación de Riesgos; 3) Información y Comunicación; 4-) Actividades de Control; 5) Supervisión. PARÁGRAFO: La propuesta presentada por EL CONTRATISTA el 24 de enero de 2012, hace parte integral del presente contrato. |
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Cuantía Definitiva del Contrato | $279,318,720.00 Peso Colombiano |
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Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Población beneficiada | Colombia : Bogotá D.C. |
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Dirección Física del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
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Fecha de Firma del Contrato | 03 de mayo de 2012 |
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Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 25 de mayo de 2012 |
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Plazo de Ejecución del Contrato | 12 Meses |
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Destinación del Gasto | |
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