Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
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Estado del Proceso | Celebrado |
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Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
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Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
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Grupo | [F] Servicios |
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Segmento | [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos |
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Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a Apoyar a la Oficina de Control Interno para que en sus roles de asesoría y acompañamiento y de fomento de la cultura del control, pueda brindar la asistencia técnica y el apoyo necesario para la realización de una revisión integral sobre el proceso de Administración del Riesgo en la Entidad, permitiéndole a la Oficina de Control Interno revisar y ajustar los 31 mapas de riesgos definidos en los procesos; definir una metodología para su administración, evaluación y seguimiento en cada una de sus fases; proponer a la Alta Dirección la Política de Administración del Riesgo y brindar la capacitación a los funcionarios y contratistas de la Entidad en : a) Gestión de Proyectos, b) Diseño y seguimiento a controles, y c) Redacción y elaboración de informes de auditoría, de forma tal que permitan y garanticen el mejoramiento continuo de la Entidad y la debida implementación del MECI, bajo las directrices de la Oficina de Control Interno. |
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Cuantía a Contratar | $ 45,199,036 |
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Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
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Beneficios e impactos | Bogotá D.C. |
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Correo Electrónico | contratosmvct@minvivienda.gov.co |
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Estado del Contrato | Celebrado |
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Objeto del Contrato | El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a Apoyar a la Oficina de Control Interno para que en sus roles de asesoría y acompañamiento y de fomento de la cultura del control, pueda brindar la asistencia técnica y el apoyo necesario para la realización de una revisión integral sobre el proceso de Administración del Riesgo en la Entidad, permitiéndole a la Oficina de Control Interno revisar y ajustar los 31 mapas de riesgos definidos en los procesos; definir una metodología para su administración, evaluación y seguimiento en cada una de sus fases; proponer a la Alta Dirección la Política de Administración del Riesgo y brindar la capacitación a los funcionarios y contratistas de la Entidad en : a) Gestión de Proyectos, b) Diseño y seguimiento a controles, y c) Redacción y elaboración de informes de auditoría, de forma tal que permitan y garanticen el mejoramiento continuo de la Entidad y la debida implementación del MECI, bajo las directrices de la Oficina de Control Interno. |
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Cuantía Definitiva del Contrato | $45,199,036.00 Peso Colombiano |
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Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Población beneficiada | Colombia : Cundinamarca |
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Dirección Física del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
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Fecha de Firma del Contrato | 06 de septiembre de 2013 |
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Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 06 de septiembre de 2013 |
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Plazo de Ejecución del Contrato | 114 Días |
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Destinación del Gasto | |
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