Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | contratar la auditoría interna bajo estándares de la Norma NTC/ISO 17025:2017 de servicios tecnológicos (proyecto SENNOVA SGPS-9247-2022) del Centro de Biotecnología Industrial SENA - CBI Palmira |
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Cuantia | $0 |
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Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
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Entidad | SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CBI ResúmenBuscar |
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Municipio | Valle del Cauca: Palmira ResúmenBuscar |
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Estado | Convocado ResúmenBuscar |
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Tipo | Solicitud de información a los Proveedores ResúmenBuscar |
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Tipo de Fecha | Fecha de Cierre ResúmenBuscar |
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Fecha de Detección | 2022-03-17 20:39:00 |
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Cód. Secop 2 | CO1.NTC.2874412 |
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Número del Proceso | SC-VLL-012-2022 |
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Fecha | 2022-04-25 |
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Última Revisión | 2022-03-17 |
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Página Oficial del Proceso172 RelacionadosAplicar en SECOP |
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Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
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Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 25/04/2022 6:00 PM (UTC -5 horas) |
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Cuantía a Contratar | - |
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Estado del Contrato | Published |
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Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Calle 40 No 30-44, Palmira, Valle del Cauca, COLOMBIA |
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Tipo de Proceso | Solicitud de información a los Proveedores |
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UNSPSC | 84111603 - Auditorias internas |
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Bloque: Resúmen Secop 2pubdate | "17/03/2022 3:39 PM (UTC -5 horas)" |
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Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
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84111603 | Servicio de auditoría interna de las áreas de química y microbiología bajo los estándares de la ISO 19011:2018, la auditoria debe basarse en el cumplimiento de lo establecido en la ISO 17025:2017, debe entregar informe de auditoría y recomendaciones para dar solución a las no conformidades identificadas en la auditoria. La auditoría es realizada por un equipo auditor conformado por un auditor líder y mínimo un experto técnico. Debe realizarse en las siguientes etapas: ETAPA 1. Elaboración del Plan de auditoria: El laboratorio entrega el formato del plan al equipo auditor y este lo debe entregar diligenciado en los 7 días calendario antes de la fecha programada para la realización de la auditoría interna (área de Química y Microbiología), de acuerdo con las normas NTC-ISO/IEC 17025:2017 y la NTC-ISO19011:2018. ETAPA 2. Ejecución de la auditoría interna: Realizarse de forma presencial, con atestiguamiento de ensayos, por un periodo de 6 días calendario en jornada de 8 horas por día según jornada laboral del laboratorio. ETAPA 3. Elaboración del informe de auditoría interna: El laboratorio entrega el formato de informe al equipo auditor y este lo entregaría diligenciado en los 5 días calendario siguientes al cierre de la auditoría interna, junto con la lista de verificación desarrollada. ETAPA 4. Revisión de planes de acción de hallazgos de auditoría interna: Se solicita la revisión del análisis y plan de acción desarrollado por el laboratorio relacionados con los hallazgos de la auditoria. Los planes de acción se entregarían al equipo auditor en 15 días calendario a partir de la recepción del informe de auditoría de la etapa 3. El equipo auditor entregará un informe de revisión de los planes de acción en 5 días calendario después de recibir los planes de acción. | 1,00 | UN | | |
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DocumentosVer Documento | Información del Proceso | DE-F-025 Solicitud de Cotizacion (2).pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | Ficha tecnica.xlsx | - |
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