Tipo de Proceso | Régimen Especial |
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Estado del Proceso | Celebrado |
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Asociado al Acuerdo de Paz | No |
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Documentos tipo | No |
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Régimen de Contratación | CÁMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO |
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Grupo | [F] Servicios |
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Segmento | [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos |
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Familia | [8010] Servicios de asesoría de gestión |
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Clase | [801015] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa |
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Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EISO/IEC 27001 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. EL ALCANCE DELA AUDITORIA INTERNA ESTÁ DEFINIDO PARA 12 PROCESOS, BAJO LOS ESQUEMAS DE LAISO 9001:2015 E ISO/IEC 27001, SE REALIZARÁ PARA LA SEDE PRINCIPAL Y LA SEDE DE LACEJA, CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA. TOTAL DÍAS DEAUDITORIA 4. (1 DÍA PARA PREPARACIÓN DE AUDITORIA Y LA ELABORACIÓN DEL INFORME, Y3 DÍAS DE AUDITORIA EN SITIO) FECHA DE AUDITORIA EN SITIO: 25, 26 Y 27 DE AGOSTO DE2021. LOS ENTREGABLES DEL EJERCICIO DE AUDITORIA SON: PLAN DE AUDITORIA, INFORMEDE AUDITORÍA DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 9001:2015 E ISO/IEC 27001:2013, RESUMENDE HALLAZGOS IDENTIFICADOS MATERIALIZADOS EN NO CONFORMIDADES YOPORTUNIDADES DE MEJORA |
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Cuantía a Contratar | $ 6,720,000 |
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Moneda de Pago | Peso Colombiano |
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Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
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Tipo de Gasto | Funcionamiento |
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Fuentes de Financiación | Fuente |
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Departamento y Municipio de Ejecución | Antioquia : Rionegro |
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Correo Electrónico | ccoa@ccoa.org.co |
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Estado del Contrato | Celebrado |
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Objeto del Contrato | AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EISO/IEC 27001 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. EL ALCANCE DELA AUDITORIA INTERNA ESTÁ DEFINIDO PARA 12 PROCESOS, BAJO LOS ESQUEMAS DE LAISO 9001:2015 E ISO/IEC 27001, SE REALIZARÁ PARA LA SEDE PRINCIPAL Y LA SEDE DE LACEJA, CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA. TOTAL DÍAS DEAUDITORIA 4. (1 DÍA PARA PREPARACIÓN DE AUDITORIA Y LA ELABORACIÓN DEL INFORME, Y3 DÍAS DE AUDITORIA EN SITIO) FECHA DE AUDITORIA EN SITIO: 25, 26 Y 27 DE AGOSTO DE2021. LOS ENTREGABLES DEL EJERCICIO DE AUDITORIA SON: PLAN DE AUDITORIA, INFORMEDE AUDITORÍA DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 9001:2015 E ISO/IEC 27001:2013, RESUMENDE HALLAZGOS IDENTIFICADOS MATERIALIZADOS EN NO CONFORMIDADES YOPORTUNIDADES DE MEJORA |
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Cuantía Definitiva del Contrato | $6,720,000.00 Peso Colombiano |
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Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Antioquia |
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Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Sexo representante legar del contratista | Hombre |
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Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
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Fecha de Firma del Contrato | 05 de agosto de 2021 |
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Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 05 de agosto de 2021 |
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Plazo de Ejecución del Contrato | 30 Días |
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Destinación del Gasto | Funcionamiento |
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