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Auditoríorientadas efectividad - Ministerio de cultura Fuente: Secop 2

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Resúmen del Contrato o Licitación

ObjetoRealizar el proceso de auditoría interna al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la NTC-ISO-27001:2013 en las actividades de evaluación, seguimiento y revisión de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC y de los sistemas de información del Ministerio de Cultura para lograr el cumplimiento de las actividades orientadas a promover la efectividad del Sistema de Control Interno de la entidad a través de la evaluación y el seguimiento independiente del mismo.
Cuantia$5,000,000
VigenciaProceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
EntidadMINISTERIO DE CULTURA ResúmenBuscar
MunicipioBogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar
EstadoAdjudicado ResúmenBuscar
TipoContratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de Cierre ResúmenBuscar
Fecha de Detección2017-10-13 12:51:00
Cód. Secop 2CO1.NTC.229301
Número del ProcesoMC SMC 079 2017
Fecha2017-10-19
Última Revisión2020-10-15
Página Oficial del Proceso460 RelacionadosAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Estado del ProcesoPresentación de oferta
Fecha y Hora de Cierre del Proceso19/10/2017 12:00 PM (UTC -5 horas)
Cuantía a Contratar5.000.000 COP
Estado del ContratoAwarded
Dirección Física de Entrega de Documentos del ProcesoCarrera 8 # 8 -55, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA
Nombre o Razón Social del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Tipo de ProcesoMínima cuantía
UNSPSC84111603 - Auditorias internas

Bloque: priceitems

Código UNSPSCDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitario
84111603Realizar el proceso de auditoría interna al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la NTC-ISO-27001:2013 en las actividades de evaluación, seguimiento y revisión de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC y de los sistemas de información del Ministerio de Cultura para lograr el cumplimiento de las actividades orientadas a promover la efectividad del Sistema de Control Interno de la entidad a través de la evaluación y el seguimiento independiente del mismo.1,00UN5.000.000,00

Documentos

Ver DocumentoInformación del ProcesoMC SMC 079-2017 Anexo de Estudios Previos.docx-
Ver DocumentoInformación del ProcesoMC-SMC-079-2017 1. Condiciones Generales de Participación en el Proceso.docx-
Ver DocumentoInformación del ProcesoMC-SMC-079-2017 2. Requisitos Habilitantes Jurídicos Desempate y Causales de Rechazo.docx-
Ver DocumentoInformación del ProcesoMC-SMC-079-2017 3. Requisitos habilitantes de Experiencia o Técnicos.docx-
Ver DocumentoInformación del ProcesoMC-SMC-079-2017 4. Condiciones de la Propuesta Económica.docx-
Ver DocumentoInformación del ProcesoMC-SMC-079-2017 5. Condiciones de Ejecución del Contrato.docx-
Ver DocumentoInformación del ProcesoMC-SMC-079-2017 6. Anexos Generales de la Propuesta.docx-
Ver DocumentoInformación del ProcesoMC-SMC-079-2017 7. Anexo 4 Experiencia.xlsx-
Ver DocumentoInformación del ProcesoEstudio de mercado.pdf-
Ver DocumentoInformación del ProcesoMC SMC 079 2017 ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA.xlsx-
Ver DocumentoInforme de evaluación23/10/2017 2:40 PM
Ver DocumentoInforme de evaluación23/10/2017 2:40 PM
Ver DocumentoInforme de evaluación23/10/2017 2:40 PM
Ver DocumentoInforme de evaluación23/10/2017 2:40 PM
Ver DocumentoInforme de selección3/11/2017 4:17 PM
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