Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | Realizar el proceso de auditoría interna al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la NTC-ISO-27001:2013 en las actividades de evaluación, seguimiento y revisión de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC y de los sistemas de información del Ministerio de Cultura para lograr el cumplimiento de las actividades orientadas a promover la efectividad del Sistema de Control Interno de la entidad a través de la evaluación y el seguimiento independiente del mismo. |
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Cuantia | $5,000,000 |
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Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
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Entidad | MINISTERIO DE CULTURA ResúmenBuscar |
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Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
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Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
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Tipo | Contratación Mínima Cuantía ResúmenBuscar |
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Tipo de Fecha | Fecha de Cierre ResúmenBuscar |
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Fecha de Detección | 2017-10-13 12:51:00 |
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Cód. Secop 2 | CO1.NTC.229301 |
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Número del Proceso | MC SMC 079 2017 |
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Fecha | 2017-10-19 |
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Última Revisión | 2020-10-15 |
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Página Oficial del Proceso460 RelacionadosAplicar en SECOP |
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Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
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Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 19/10/2017 12:00 PM (UTC -5 horas) |
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Cuantía a Contratar | 5.000.000 COP |
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Estado del Contrato | Awarded |
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Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Carrera 8 # 8 -55, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA |
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Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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Tipo de Proceso | Mínima cuantía |
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UNSPSC | 84111603 - Auditorias internas |
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Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
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84111603 | Realizar el proceso de auditoría interna al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la NTC-ISO-27001:2013 en las actividades de evaluación, seguimiento y revisión de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC y de los sistemas de información del Ministerio de Cultura para lograr el cumplimiento de las actividades orientadas a promover la efectividad del Sistema de Control Interno de la entidad a través de la evaluación y el seguimiento independiente del mismo. | 1,00 | UN | 5.000.000,00 | |
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DocumentosVer Documento | Información del Proceso | MC SMC 079-2017 Anexo de Estudios Previos.docx | - | Ver Documento | Información del Proceso | MC-SMC-079-2017 1. Condiciones Generales de Participación en el Proceso.docx | - | Ver Documento | Información del Proceso | MC-SMC-079-2017 2. Requisitos Habilitantes Jurídicos Desempate y Causales de Rechazo.docx | - | Ver Documento | Información del Proceso | MC-SMC-079-2017 3. Requisitos habilitantes de Experiencia o Técnicos.docx | - | Ver Documento | Información del Proceso | MC-SMC-079-2017 4. Condiciones de la Propuesta Económica.docx | - | Ver Documento | Información del Proceso | MC-SMC-079-2017 5. Condiciones de Ejecución del Contrato.docx | - | Ver Documento | Información del Proceso | MC-SMC-079-2017 6. Anexos Generales de la Propuesta.docx | - | Ver Documento | Información del Proceso | MC-SMC-079-2017 7. Anexo 4 Experiencia.xlsx | - | Ver Documento | Información del Proceso | Estudio de mercado.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | MC SMC 079 2017 ANEXO 5 PROPUESTA ECONÓMICA.xlsx | - | Ver Documento | Informe de evaluación | | 23/10/2017 2:40 PM | Ver Documento | Informe de evaluación | | 23/10/2017 2:40 PM | Ver Documento | Informe de evaluación | | 23/10/2017 2:40 PM | Ver Documento | Informe de evaluación | | 23/10/2017 2:40 PM | Ver Documento | Informe de selección | | 3/11/2017 4:17 PM |
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