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Ejerciendo auditorías concordantes - INPEC Fuente: Secop 2

Acceso TOTAL desde $25,000. Consulta Planes y Tarifas

Resúmen del Contrato o Licitación

ObjetoPrestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno ejerciendo la evaluación independiente y seguimiento al proceso Financiero y Presupuestal, mediante auditorías internas de tipo contable, financiero y presupuestal, así como las auditorías concordantes en lo establecido dentro del plan anual de auditorías de la vigencia 2017; y el fomento a la cultura del control, evaluación a la gestión del riesgo y al Sistema de Gestión de Calidad.
Cuantia$10,606,667
VigenciaProceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
EntidadINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ResúmenBuscar
MunicipioBogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar
EstadoAdjudicado ResúmenBuscar
TipoContratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar
Fecha de Detección2017-12-13 16:13:00
Cód. Secop 2CO1.NTC.268016
Número del ProcesoDIR GENERAL CONTRATACIN DIRECTA CTO 211 DE 2017
Fecha2017-12-13
Última Revisión2020-10-15
Página Oficial del Proceso200 RelacionadosWeb de la Entidad@INPEC_ColombiaAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Estado del ProcesoPresentación de oferta
Fecha y Hora de Cierre del Proceso -
Cuantía a Contratar0 COP
Estado del ContratoAwarded
Dirección Física de Entrega de Documentos del ProcesoCLL 26 # 27-48, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA
Nombre o Razón Social del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Tipo de ProcesoContratación directa
UNSPSC84111603 - Auditorias internas

Bloque: priceitems

Código UNSPSCDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitario
84111603Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno ejerciendo la evaluación independiente y seguimiento al proceso Financiero y Presupuestal, mediante auditorías internas de tipo contable, financiero y presupuestal, así como las auditorías concordantes en lo establecido dentro del plan anual de auditorías de la vigencia 2017; y el fomento a la cultura del control, evaluación a la gestión del riesgo y al Sistema de Gestión de Calidad.1,00G10.606.667,00

Documentos

Ver DocumentoInformación del ProcesoRemision hv supervisor.pdf-
Ver DocumentoInformación del Procesoconstancia y evaluacion hv.pdf-
Ver DocumentoInformación del Procesoconstancia insuficiencia personal.pdf-
Ver DocumentoInformación del Procesoestudios previos y analisis.pdf-
Ver DocumentoInformación del Procesosolicitud de insuficiencia.pdf-
Ver DocumentoInformación del ProcesoGERMAN HERNANDEZ BENAVIDES-
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