Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno ejerciendo la evaluación independiente y seguimiento al proceso Financiero y Presupuestal, mediante auditorías internas de tipo contable, financiero y presupuestal, así como las auditorías concordantes en lo establecido dentro del plan anual de auditorías de la vigencia 2017; y el fomento a la cultura del control, evaluación a la gestión del riesgo y al Sistema de Gestión de Calidad. |
---|
Cuantia | $10,606,667 |
---|
Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
---|
Entidad | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ResúmenBuscar |
---|
Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
---|
Estado | Adjudicado ResúmenBuscar |
---|
Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
---|
Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
---|
Fecha de Detección | 2017-12-13 16:13:00 |
---|
Cód. Secop 2 | CO1.NTC.268016 |
---|
Número del Proceso | DIR GENERAL CONTRATACIN DIRECTA CTO 211 DE 2017 |
---|
Fecha | 2017-12-13 |
---|
Última Revisión | 2020-10-15 |
---|
Página Oficial del Proceso200 RelacionadosWeb de la Entidad@INPEC_ColombiaAplicar en SECOP |
---|
|
Entrada No. 1Estado del Proceso | Presentación de oferta |
---|
Fecha y Hora de Cierre del Proceso | - |
---|
Cuantía a Contratar | 0 COP |
---|
Estado del Contrato | Awarded |
---|
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | CLL 26 # 27-48, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA |
---|
Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
---|
Tipo de Proceso | Contratación directa |
---|
UNSPSC | 84111603 - Auditorias internas |
---|
|
Bloque: priceitemsCódigo UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario |
---|
84111603 | Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno ejerciendo la evaluación independiente y seguimiento al proceso Financiero y Presupuestal, mediante auditorías internas de tipo contable, financiero y presupuestal, así como las auditorías concordantes en lo establecido dentro del plan anual de auditorías de la vigencia 2017; y el fomento a la cultura del control, evaluación a la gestión del riesgo y al Sistema de Gestión de Calidad. | 1,00 | G | 10.606.667,00 | |
|
|
DocumentosVer Documento | Información del Proceso | Remision hv supervisor.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | constancia y evaluacion hv.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | constancia insuficiencia personal.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | estudios previos y analisis.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | solicitud de insuficiencia.pdf | - | Ver Documento | Información del Proceso | GERMAN HERNANDEZ BENAVIDES | - |
|