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Auditorías internas meci sgc sfc - Fondo nacional del ahorro-carlos lleras restrepo Fuente: Secop 2

Acceso TOTAL desde $25,000. Consulta Planes y Tarifas

Resúmen del Contrato o Licitación

ObjetoEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES (MECI - SGC - SFC).
Cuantia$1,294,344,800
VigenciaProceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
EntidadFONDO NACIONAL DEL AHORRO-CARLOS LLERAS RESTREPO ResúmenBuscar
MunicipioBogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar
EstadoAdjudicado ResúmenBuscar
TipoRégimen Especial ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de Cierre ResúmenBuscar
Fecha de Detección2020-06-27 01:21:00
Cód. Secop 2CO1.NTC.1309714
Número del ProcesoFNA-SG-CPA-020-2020
Fecha2020-07-15
Última Revisión2020-10-15
Página Oficial del Proceso414 RelacionadosAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Estado del ProcesoPresentación de oferta
Fecha y Hora de Cierre del Proceso15/07/2020 9:00 AM (UTC -5 horas)
Cuantía a Contratar1.294.344.800 COP
Estado del ContratoAwarded
Dirección Física de Entrega de Documentos del ProcesoCRA 65 No 11 - 83, Bogotá, Distrito Capital de Bogotá, COLOMBIA
Nombre o Razón Social del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Tipo de ProcesoContratación régimen especial (con ofertas)
Objeto del ContratoMisión: Contribuir al bienestar de los colombianos, convirtiendo su ahorro en vivienda.Visión: Ser una entidad eficiente y sostenible que garantice productos y servicios de calidad, contribuyendo al bienestar de sus afiliados.
UNSPSC93151500 - Administración pública
84111601 - Auditorias de cierre del ejercicio
80101500 - Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

Bloque: priceitems

Código UNSPSCDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitario
93151500EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES MECI SGC SFC1,00UN1.294.344.800,00

Documentos

Ver DocumentoInformación del ProcesoJustificacion AUDITORIA ENTIDAD OK.pdf-
Ver DocumentoInformación del ProcesoMATRIZ DE RIESGOS AUDITORÍA 16-06-2020.xlsx-
Ver DocumentoInformación del Procesocdp.pdf-
Ver DocumentoInformación del ProcesoAnexo 1 Alcance Auditoria Entidad.pdf-
Ver DocumentoInformación del ProcesoFORMATOS Auditoria de la entidad OK.docx-
Ver DocumentoInformación del ProcesoACTA DE APERTURA Auditoria 26-06-2020 SG.pdf-
Ver DocumentoInformación del ProcesoESTUDIO PREVIO Auditoria 26-06-2020 S.G.pdf-
Ver DocumentoInformación del ProcesoReglas de participación Abreviada AUDITORIA S.G.pdf-
Ver DocumentoInformación del ProcesoAdenda 1 cronograma AUDITORIA ENTIDAD.pdf-
Ver DocumentoInformación del ProcesoAdenda 2 cronograma AUDITORIA ENTIDAD 06-07-2020 S.G..pdf-
Ver DocumentoInformación del ProcesoADENDA 3 auditoria 13-07-2020 S.G..pdf-
Ver DocumentoInforme de evaluación27/07/2020 6:22 PM
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Ver DocumentoInforme de evaluación27/07/2020 6:22 PM
Ver DocumentoInforme de evaluación27/07/2020 6:22 PM
Ver DocumentoInforme de selección4/08/2020 4:29 PM
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