Resúmen del Contrato o LicitaciónObjeto | Realizar auditoria especial al Área de Gestión Financiera solicitado por la Oficina de Control Interno de la Personería de Medellín con el objetivo de verificar la existencia, actualización y aplicación de los principios, políticas y directrices para el manejo de las finanzas públicas establecidos en el proceso financiero, la gestión de riesgos asociados al Control Interno contable acorde con la normatividad y los procesos internos establecidos en la vigencia 2019 y primer semestre de 2020, y demás normas tanto internas como externas que le apliquen a la Personería de Medellín. |
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Cuantia | $6,000,000 |
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Vigencia | Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes. |
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Entidad | ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE MEDELLÍN ResúmenBuscar |
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Municipio | Antioquia: Medellín ResúmenBuscar |
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Estado | Liquidado ResúmenBuscar |
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Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
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Tipo de Fecha | Fecha de Liquidación ResúmenBuscar |
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Fecha de Detección | 2020-07-15 18:18:12 |
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Cód. Secop 1 | 20-12-10926066 |
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Número del Proceso | 4600086243 |
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Fecha | 2020-09-30 |
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Última Revisión | 2020-07-15 |
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