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Viveres productos cafeteria los fns - Armada nacional de la república de colombia Fuente: Secop 1

Acceso TOTAL desde $25,000. Consulta Planes y Tarifas

Resúmen del Contrato o Licitación

ObjetoEL SUMINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA FNS
Cuantia$111,749,000
VigenciaProceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
EntidadARMADA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ResúmenBuscar
MunicipioPutumayo: Puerto Leguízamo ResúmenBuscar
EstadoLiquidado ResúmenBuscar
TipoContratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de Liquidación ResúmenBuscar
Fecha de Detección2017-01-23 16:56:26
Cód. Secop 117-12-6067902
Número del Proceso003-CBN3-2017
Fecha2017-12-08
Última Revisión2020-12-23
Página Oficial del Proceso529 RelacionadosAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Tipo de ProcesoContratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del ProcesoLiquidado
Asociado al Acuerdo de PazNo
Causal de Otras Formas de Contratación DirectaContratos Interadministrativos (Literal C)
Régimen de ContrataciónEstatuto General de Contratación
Grupo[E] Productos de Uso Final
Segmento[50] Alimentos, Bebidas y Tabaco
Familia[5019] Alimentos preparados y conservados
Clase[501927] Platos combinados empaquetados
Detalle y Cantidad del Objeto a ContratarEL SUMINISTRO DE VIVERES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA FNS
Cuantía a Contratar$ 111,749,000
Tipo de ContratoSuministro
Departamento y Municipio de EjecuciónPutumayo : Puerto Leguízamo
Departamento y Municipio de Obtención de DocumentosPutumayo : Puerto Leguízamo
Dirección Física de Obtención de Documentos del ProcesoBASE NAVAL ARC LEGUIZAMO CALLE 1 CARRERA 1 ESQUINA
Departamento y Municipio de Entrega DocumentosPutumayo : Puerto Leguízamo
Dirección Física de Entrega de Documentos del ProcesoBASE NAVAL ARC LEGUIZAMO CALLE 1 CARRERA 1 ESQUINA
Fecha y Hora de Apertura del Proceso24-01-2017 07:00 a.m.
Correo Electrónicowilliam.aristizabal@armada.mil.co
Ubicación de la Sala de ConsultaOFICINA DE ADMINISTRACION BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO CALLE 1 CARRERA 1 ESQUINA
Estado del ContratoLiquidado
Tipo de Terminación del ContratoNormal
Objeto del ContratoEl suministro de víveres y productos de cafetería para la FNS y sus Unidades Beneficiarias por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur
Cuantía Definitiva del Contrato$111,749,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
País y Departamento/Provincia de ubicación del ContratistaColombia : Putumayo
Nombre del Representante Legal del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del Representante LegalCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Sexo representante legar del contratista
Valor Contrato Interventoría Externa$.00
Fecha de Firma del Contrato06 de febrero de 2017
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato06 de febrero de 2017
Plazo de Ejecución del Contrato7 Meses
Fecha de Liquidación del Contrato08 de diciembre de 2017
Destinación del GastoNo Aplica
Código BPIN
Año vigencia BPIN
Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal

Hitos

Creación de Proceso23 de January de 2017 11:42 A.M.
Celebración de Contrato08 de February de 2017 04:24 P.M.
Liquidación de Contrato01 de February de 2018 08:56 A.M.

Documentos

Ver DocumentoActo de Liquidación Unilateral o de Mutuo AcuerdoACTA DE LIQUIDACION01-02-2018 08:56 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME SUPERVISION N 629-08-2017 09:40 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME SUPERVISION N529-08-2017 08:51 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME SUPERVISION 406-06-2017 04:19 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME DE SUPERVISION NO 0318-05-2017 09:36 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalSUPERVISION NO 203-05-2017 11:51 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME DE SUPERVISION 106-03-2017 02:44 PM
Ver DocumentoContratoCONTRATO08-02-2017 04:24 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoESTUDIO PREVIO23-01-2017 11:43 AM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoRESOLUCION23-01-2017 11:42 AM

Respaldos Presupuestales

TipoNúmeroCuantía
CDP1617$ 111,749,000
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