Resúmen del Contrato o Licitación| Objeto | REALIZAR AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001:2015, ELABORANDO EL PLAN DE AUDITORÍA, LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN, EL INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA Y EL RESPECTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO. IGUALMENTE, REALIZAR LA AUDITORÍA CON LOS AUDITORES INTERNOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD Y PARA LA ELABORACIÓN DE ESOS DOCUMENTOS. |
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| Cuantia | $4,800,000 |
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| Vigencia | Este proceso ya no está vigente por antigudad. Lo más probable es que no esté aceptando aplicantes nuevos. |
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| Entidad | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (SUPERVIGILANCIA) ResúmenBuscar |
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| Municipio | Bogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar |
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| Estado | Convocado ResúmenBuscar |
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| Tipo | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar |
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| Tipo de Fecha | Fecha de Carga en el Sistema ResúmenBuscar |
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| Fecha de Detección | 2019-11-21 18:18:31 |
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| Cód. Secop 1 | 19-12-10100751 |
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| Número del Proceso | 452 DE 2019 |
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| Fecha | 2019-11-21 |
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| Última Revisión | 2020-12-31 |
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| Página Oficial del Proceso302 RelacionadosAplicar en SECOP |
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Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
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| Estado del Proceso | Convocado |
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| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
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| Causal de Otras Formas de Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H) |
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| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
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| Grupo | [F] Servicios |
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| Segmento | [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos |
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| Familia | [8016] Servicios de administración de empresas |
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| Clase | [801615] Servicios de apoyo gerencial |
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| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | REALIZAR AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001:2015, ELABORANDO EL PLAN DE AUDITORÍA, LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN, EL INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA Y EL RESPECTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO. IGUALMENTE, REALIZAR LA AUDITORÍA CON LOS AUDITORES INTERNOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD Y PARA LA ELABORACIÓN DE ESOS DOCUMENTOS. |
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| Cuantía a Contratar | $ 4,800,000 |
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| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
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| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
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| Departamento y Municipio de Ejecución | Bogotá D.C. : Bogotá D.C. |
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| Correo Electrónico | omarurrea77@gmail.com |
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Hitos| Creación de Proceso | 21 de November de 2019 11:47 A.M. |
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Documentos| Ver Documento | Documento del Proceso | DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN | 27-12-2019 11:29 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | ACTA APROBACIÓN DE POLIZA | 27-12-2019 11:29 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | RP | 21-11-2019 11:54 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | CONTRATO | 21-11-2019 11:53 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | EVALUACIÓN IDONEIDAD | 21-11-2019 11:53 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | OFERTA | 21-11-2019 11:53 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | INVITACIÓN | 21-11-2019 11:53 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | INSUFICIENCIA | 21-11-2019 11:53 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | CDP | 21-11-2019 11:53 AM | | Ver Documento | Documento del Proceso | ESTUDIO PREVIO | 21-11-2019 11:53 AM |
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Respaldos Presupuestales| Tipo | Número | Cuantía |
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| CDP | 53519 | $ 4,800,000 |
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