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Desinfecciófogger medicalizadas - Fuerza Aérea Fuente: Secop 1

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Resúmen del Contrato o Licitación

ObjetoLA ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL CON EL EQUIPO HALO FOGGER EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
Cuantia$13,021,000
VigenciaProceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
EntidadFUERZA AÉREA COLOMBIANA ResúmenBuscar
MunicipioBogotá D.C.: Bogotá D.C. ResúmenBuscar
EstadoTerminado sin Liquidar ResúmenBuscar
TipoContratación Directa (Ley 1150 de 2007) ResúmenBuscar
Tipo de FechaFecha de Terminación Anormal ResúmenBuscar
Fecha de Detección2019-06-01 07:18:59
Cód. Secop 119-12-9399820
Número del Proceso047-00-A-COFAC-DILOS-2019
Fecha2020-02-19
Última Revisión2021-05-17
Página Oficial del Proceso225 RelacionadosWeb de la Entidad@fuerzaaereacolAplicar en SECOP

Entrada No. 1

Tipo de ProcesoContratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del ProcesoTerminado sin Liquidar
Asociado al Acuerdo de PazNo
Causal de Otras Formas de Contratación DirectaCuando no Exista Pluralidad de Oferentes en el Mercado (Literal G)
Régimen de ContrataciónEstatuto General de Contratación
Grupo[E] Productos de Uso Final
Segmento[42] Equipo Médico, Accesorios y Suministros
Familia[4228] Productos para la esterilización médica
Clase[422816] Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío
Detalle y Cantidad del Objeto a ContratarLA ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL CON EL EQUIPO HALO FOGGER EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
Cuantía a Contratar$ 13,021,000
Moneda de PagoPeso Colombiano
Tipo de ContratoCompraventa
Departamento y Municipio de EjecuciónBogotá D.C. : Bogotá D.C.
Departamento y Municipio de Obtención de DocumentosBogotá D.C. : Bogotá D.C.
Dirección Física de Obtención de Documentos del ProcesoCarrera 54 No.26-25 CAN Edificio Fuerza Aérea Oficina 305
Departamento y Municipio de Entrega DocumentosBogotá D.C. : Bogotá D.C.
Dirección Física de Entrega de Documentos del ProcesoCarrera 54 No.26-25 CAN Edificio Fuerza Aérea Oficina 305
Fecha y Hora de Apertura del Proceso29-04-2019 03:50 p.m.
Correo Electrónicosandra.rondon@fac.mil.co
Ubicación de la Sala de ConsultaDirección de Compras Publicas Fuerza Aérea Oficina 305
Estado del ContratoTerminado sin Liquidar
Tipo de Terminación del ContratoNormal
Objeto del ContratoADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL CON EL EQUIPO HALO FOGGER EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
Cuantía Definitiva del Contrato$13,021,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
País y Departamento/Provincia de ubicación del ContratistaColombia : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del ContratistaCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Identificación del Representante LegalCompra acceso Ilimitado! (o espera algunos días).
Sexo representante legar del contratistaHombre
Valor Contrato Interventoría Externa$.00
Fecha de Firma del Contrato30 de mayo de 2019
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato30 de mayo de 2019
Plazo de Ejecución del Contrato61 Días
Fecha de Terminación del Contrato19 de febrero de 2020
Destinación del GastoFuncionamiento
Fuentes de FinanciaciónFuente
Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal

Hitos

Creación de Proceso13 de May de 2019 02:09 P.M.
Celebración de Contrato31 de May de 2019 03:26 P.M.
Terminación sin liquidar de Contrato20 de February de 2020 08:32 A.M.
Modificación de datos al contrato08 de August de 2019 10:54 A.M.
Modificación de datos al contrato17 de September de 2019 04:32 P.M.
Modificación de datos al contrato18 de February de 2020 01:32 P.M.

Documentos

Ver DocumentoActo de ArchivoCONSTANCIA DE NO LIQUIDACION20-02-2020 08:32 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalOBLIGACION 434819 PAGO CONTRATO18-02-2020 01:33 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME SUPERVISION AGOSTO 201917-09-2019 04:32 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalINFORME SUPERVISION EJECUCION JULIO 201917-09-2019 04:32 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalCRP 10031908-08-2019 10:54 AM
Ver DocumentoDocumento AdicionalPOLIZA Y APROBACION POLIZA08-08-2019 10:54 AM
Ver DocumentoContratoMINUTA CONTRATO 047-00-A-COFAC-DILOS-201931-05-2019 03:26 PM
Ver DocumentoDocumento AdicionalACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION RESOLUCION 00331-05-2019 03:26 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoDOCUMENTOS EVALUACION CONTRATO31-05-2019 03:20 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoOFERTA VADEL SAS30-05-2019 02:47 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoOFICIO REMISORIO SOLICITUD OFERTA VADEL13-05-2019 02:14 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoSOLICITUD DE OFERTA VADEL13-05-2019 02:14 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoRESOLUCION 002 JUSTIFICACIÓN CONTRATACION DIRECTA13-05-2019 02:14 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoANALISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL13-05-2019 02:10 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoFORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS13-05-2019 02:10 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoCOTIZACION ESTUDIO MERCADO13-05-2019 02:10 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoOFICIO RADICACION PROCESO EN DIRECCION COMPRAS DICOP13-05-2019 02:10 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoCDP 46319 22MAR201913-05-2019 02:09 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoRESOLUCION 001 DESIGNACION FUNCIONARIOS13-05-2019 02:09 PM
Ver DocumentoDocumento del ProcesoCPA 200 22ABR201913-05-2019 02:09 PM

Respaldos Presupuestales

TipoNúmeroCuantía
CDP46319$ 13,021,000
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